规划局2019年预算公开

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添加时间:2019年02月15日

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铁岭市规划局

部门预算

(2019年)

目    录

第一部分    铁岭市规划局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市规划局2019年部门预算公开表

1.2019年铁岭市规划局部门预算收支总表

2.2019年铁岭市规划局部门收入预算总表

3.2019年铁岭市规划局部门支出预算总表

4.2019年铁岭市规划局财政拨款收支预算总表

  5. 2019年铁岭市规划局一般公共预算支出表

6. 2019年铁岭市规划局政府预算经济分类情况表

  7. 2019年铁岭市规划局一般公共预算基本支出表

  8. 2019年铁岭市规划局省提前告知专项支出表

9. 2019年铁岭市规划局政府性基金预算支出表

 10. 2019年铁岭市规划局项目支出预算表

11. 2019年铁岭市规划局债务支出预算情况表

12.2019年铁岭市规划局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019年铁岭市规划局政府采购支出预算表

14. 2019年铁岭市规划局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第三部分    铁岭市规划局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市规划局概况

  • 主要职责

(1)贯彻执行国家和省有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的法律法规及方针政策;研究拟订全市有关城乡规划、村镇规划、城乡测绘的规范性文件和政策,并组织实施和监督检查。
  (2)负责组织编制城市发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计,参与研究制定全市国土规划、区域规划和专项规划;负责县(市)区城市总体规划及县(市)区域城镇规划的审查报批工作。
  (3)参与城乡规划区内建设项目的可行性研究和重大建设工程项目的选址与审核;负责城市规划区内各类建设项目的选址和布局工作,核发《建设项目选址意见书》。
  (4)负责城市规划区内建设用地(包括临时用地)的规划管理工作,核发《建设用地规划许可证》;参与制定年度供地计划;负责组织编制招标拍卖地块控制性详细规划。
  (5)负责城市规划区内建设工程的规划管理,组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案,核发《建设工程规划许可证》和《临时建设工程规划许可证》。
  (6)负责建设工程项目开工放线、验线和竣工规划验收,核发《建设工程规划核实合格证》。
  (7)负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作;负责全市城乡规划管理的行政复议、行政诉讼工作。
  (8)负责城乡测绘管理工作;负责全市城市规划设计单位和城乡测绘单位资质管理工作;负责测绘成果的管理及应用工作。
  (9)负责全市城乡规划地理信息系统建设和管理工作。
  (10)负责全市城乡规划的技术指导、科技进步、信息交流、专业培训等工作。
  (11)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年铁岭市规划局部门预算包括市规划局机关本级1个单位预算,预算单位详细情况如下:

1. 铁岭市规划局机关

第二部分 铁岭市规划局部门预算表(见附件2)

(该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市规划局部门预算表

第三部分 铁岭市规划局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2019年铁岭市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。2019年市规划局部门预算收入总计  237.17万元,其中:本年收入237.17万元,上年结转收入0万元,收入同比减少172.07万元,减少42%,主要原因是机构改革造成经费划出,下属1家事业单位划入自然资源事务服务中心

(二)支出情况。2019年市规划局部门预算支出总计  237.17万元,其中:工资福利支出198.28万元,商品和服务支出36.4万元,对个人和家庭的补助支出2.49万元,项目支出0万元。支出同比减少172.07万元,主要原因是机构改革造成经费划出,下属1家事业单位划入自然资源事务服务中心其中政府性基金支出0万元。

二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市规划局本级机关运行经费支出预算为36.4万元,其中各明细科目支出为:办公费3万元、邮电费1.2万元、差旅费2.6万元、培训费0.30万元、印刷费0.6万元、物业管理费10万元、维修费2.38万元、会议0.2万元、办公取暖费 10.36万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.64万元、公务用车运行维护费1.6万元、退休人员公用经费0.42万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置经费0万元,公务用车购置 0万元。

、关于铁岭市规划局2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市规划局财政资金安排的“三公”经费预算数1.7万元,比上年预算减少0.58万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排  0.1万元,同比减少0.08万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排1.6万元,同比减少0.5万元。 “三公”经费减的主要原因是机构改革造成经费划出,下属1家事业单位划入自然资源事务服务中心

四、政府采购情况。2019年政府采购预算0  万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2019年市规划局没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2019年市规划局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。

3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,市规划机关共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆 。

4、预算绩效情况说明。2019年市规划局纳入预算的项目共0

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019部门预算公开表规划局.xlsx